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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 229001
Data de emissão 29/02/2024
Unidade Orçamentária COMP. MUN. DE AGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUEIAAERG
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AERG
Valor Empenhado R$ 214,63
Valor Liquidado R$ 214,63
Valor Pago R$ 214,63
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS DE CONTA DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***732508**
Dados do Credor
Nome do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ ***603052780**
Endereço PRACA MARCOS AURELIO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade BOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS DE CONTA DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/02/2024 9 1 214,63
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 214,63