Mês | Fevereiro |
Empenho | 229001 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 4.892,49 |
Valor Liquidado | R$ 4.892,49 |
Valor Pago | R$ 4.892,49 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***808213** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO CAMPOS VERDES G.C.DE CARVALHO EPP |
CPF/CNPJ | ***842820001** |
Endereço | AV.ALVARO MENDES, 26, NONATO BORGES, CEP: |
Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
4.892,49 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
4.892,49 |
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