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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho129012
Data de emissão09/05/2025
Valor EmpenhadoR$ 600,00
Valor LiquidadoR$ 600,00
Valor PagoR$ 600,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***864123**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O COORDENADOR DO CRAS PARA VISITA INSTITUCIONAL A SASC.
Dados do Credor
Nome do CredorJOSIMAR MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ***757353**
EndereçoRUA SÃO JOSÉ, 919, CENTRO, 64.915-000
CidadeREDENÇÃO DO GURGUÉIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoManutenção dos Serviços de Assistência Social
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/05/2025 36 1 600,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 002242 12/05/2025 600,00